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集团召开2022年度绩效审计进点工作会议
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7月13日下午,集团召开2022年度绩效审计进点工作会议。集团党委委员、副总经理肖和华出席会议并讲话。

此次绩效审计,在审核鉴证各目标考核单位经济指标完成情况和数据真实性、审查集团重大部署安排落实执行情况的基础上,结合省国资委“双监管”体系建设要求,将投资决策、银行账户管理、预算执行等方面纳入此次审计的重点关注内容。通过分类梳理、考核评价,系统分析企业相关财务风险、经营管理短板,推进各目标考核单位进一步建立健全内控、风控体系,助推集团高质量发展。
会上,审计部人员宣读了审计通知书及审计“四严禁”工作要求、“八不准”工作纪律;项目受托机构中审华会计师事务所介绍了此次绩效审计的时间、内容、范围、形式和方法、具体要求。
肖和华就如何做好此次审计提出以下工作要求,一是要提高政治站位,充分认识此次绩效审计工作的重要意义。二是要提高工作站位,强化责任担当,积极主动配合绩效审计工作。三是要严守审计纪律和执业准则,高效率、高质量完成绩效审计任务。四是要统筹协调、形成工作合力,确保审计工作高效推进。
集团所属各目标管理责任单位、集团相关部门、中介机构审计人员与会。
通讯员:孙颖洁
责 编:宋 博
初 审:朱林初
复 审:胡信锋
终 审:王环斌